與今日招聘企業(yè)隨時(shí)溝通
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【崗位職責(zé)】 1、專項(xiàng)審計(jì):承接總部審計(jì)任務(wù),開(kāi)展機(jī)構(gòu)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)人員專項(xiàng)審計(jì); 2、日常審計(jì):指標(biāo)和賠付數(shù)據(jù)波動(dòng)異常審計(jì),常規(guī)作業(yè)審計(jì); 3、準(zhǔn)入審核:高風(fēng)險(xiǎn)客戶承保準(zhǔn)入、第三方準(zhǔn)入審核; 4、飛行檢查:模擬現(xiàn)場(chǎng)檢查,暗訪調(diào)查; 5、稽核、舉報(bào)問(wèn)題管理:稽核問(wèn)題審計(jì)和追蹤,舉報(bào)問(wèn)題核實(shí)處理; 6、開(kāi)拓、維護(hù)、管理外部第三方調(diào)查合作渠道及資源。 【任職要求】 1、本科及以上學(xué)歷,有公安/經(jīng)偵/法律背景; 2、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的應(yīng)變能力及溝通協(xié)調(diào)能力; 3、細(xì)致認(rèn)真,較好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析能力。
崗則 1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助上級(jí)擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì); 2、熟悉公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度,協(xié)同并推動(dòng)財(cái)務(wù)體系的建設(shè); 3、負(fù)責(zé)對(duì)公司賬目及子公司賬目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),規(guī)避財(cái)務(wù)漏洞的產(chǎn)生,促進(jìn)財(cái)務(wù)體系合規(guī); 4、編制年度內(nèi)審報(bào)告,做好審計(jì)檔案保管工作,為預(yù)決算的執(zhí)行情況提供檢核及評(píng)估依據(jù); 5、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的迎審,協(xié)同財(cái)務(wù)中心進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作的順利實(shí)施;(配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu),保障公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作的順利進(jìn)行;) 6、監(jiān)控線上費(fèi)用報(bào)銷明細(xì),針對(duì)異常費(fèi)用進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)及上報(bào);(跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議) 7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況; 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 任職資格; 1、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等財(cái)會(huì)專業(yè),3年以上會(huì)計(jì)/審計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)經(jīng)驗(yàn),可優(yōu)先考慮; 2、為人正直,對(duì)工作有高度的責(zé)任感;嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心,善于分析數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題; 3、具備較好的應(yīng)變處理能力,能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題給出建設(shè)性可落地的建議; 4、擁有獨(dú)自審計(jì)的能力,有一定相關(guān)職稱優(yōu)先; 5、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件。
內(nèi)控經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理 工作職責(zé) 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)情況,主導(dǎo)制定內(nèi)審體系,通過(guò)有效監(jiān)督控制手段,開(kāi)展事前、事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)審預(yù)警功能,負(fù)責(zé)內(nèi)審內(nèi)控制度、流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)矩陣的搭建; 2、與公司各部門、外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作,對(duì)接內(nèi)控相關(guān)領(lǐng)域的第三方機(jī)構(gòu)完成相關(guān)工作,建立符合資本市場(chǎng)與管理要求的內(nèi)控架構(gòu)與體系;; 3、負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)等; 4、對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中違法及違紀(jì)現(xiàn)象,針對(duì)業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動(dòng)落地 5、對(duì)公司內(nèi)控制度的合理性和執(zhí)行有效性及風(fēng)險(xiǎn)控制狀況作出評(píng)價(jià),預(yù)警相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),并提出整改意見(jiàn)或者建議; 6、深入理解企業(yè)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)及控制,輔助業(yè)務(wù)部門梳理流程,與各部門溝通優(yōu)化流程,定期對(duì)公司的內(nèi)控體系進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)管理缺陷并給予整改意見(jiàn)。 7、組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn),提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)文化的建立。 任職資格 1、全日制統(tǒng)招本科及以上財(cái)會(huì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè); 2、6年以上內(nèi)審內(nèi)控相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型互聯(lián)網(wǎng)公司工作經(jīng)驗(yàn),有四大會(huì)計(jì)事務(wù)所或者咨詢公司相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3、對(duì)內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)控方向有較深的理解和認(rèn)識(shí),有豐富的內(nèi)部審計(jì)技術(shù)和理論能在實(shí)際中運(yùn)用,并熟練掌握內(nèi)部控制基本理論和法規(guī)要求; 4、 對(duì)國(guó)家對(duì)行業(yè)、企業(yè)相關(guān)的審計(jì)、監(jiān)管政策有深刻認(rèn)識(shí)和解讀; 5、 具有優(yōu)秀的大局觀和溝通協(xié)作能力,邏輯思維嚴(yán)密,行事風(fēng)格果斷。
崗位職責(zé):
1、深入了解公司財(cái)務(wù)分析、總賬流程,負(fù)責(zé)分子公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審核;
2、通過(guò)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)外審工作中反映集團(tuán)及各分公司的管理制度問(wèn)題并及時(shí)提出改進(jìn)建議;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)預(yù)算、合并報(bào)表、資金管理、現(xiàn)金流管理等;
4、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)分析,為集團(tuán)融資管理工作提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè);持有CPA證書(shū);
2、有10年以上事務(wù)所審計(jì)或企業(yè)審計(jì)崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),善于內(nèi)控、財(cái)務(wù)分析工作;
3、良好的溝通能力,做事嚴(yán)謹(jǐn)公正,細(xì)致耐心。
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