職責描述:
1、制定完善公司內(nèi)部審計、內(nèi)部控制制度及流程;
2、負責對部門業(yè)務運營、財務管理、流程建設與執(zhí)行開展內(nèi)部審計;
3、負責預防業(yè)務運營、財務、稅務風險,及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,并提出改進意見;
4、協(xié)助部門建立和完善業(yè)務流程,完善與全面推進和監(jiān)督檢查公司內(nèi)控和內(nèi)部管理體系的完整性、合理性及執(zhí)行情況;
5、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際情況進行檢查和總結(jié)。
任職資格:
1、審計類相關專業(yè),5年以上審計相關工作經(jīng)驗,3年以上企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;
2、具備獨立開展公司各項審計工作的能力;
3、有良好的適應能力和團隊合作精神;
4、有清晰地書面和口頭表達能力,及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5、原則性強,抗壓力強,作風正派;
6、具備中級以上相關專業(yè)技術(shù)資格。
職位福利:包住、帶薪年假、通訊補助、員工旅游、節(jié)日福利、五險一金、商險、年終獎
以擔?;蛉魏卫碛伤魅∝斘?,扣押證照,均涉嫌違法,請?zhí)岣呔?

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機械制造·機電·重工
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200-499人
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公司性質(zhì)未知
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出口加工區(qū)a區(qū)
應屆畢業(yè)生
本科
2025-12-11 19:39:03
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